在管理者代表的组织下,公司从各部门抽调了9名内审员于5月23日至5月30日对公司部分领导及质量、环境、职业健康安全管理体系覆盖的20个单位进行了现场抽样审核。此次审核主要检查公司管理体系是否符合GB/T 19001-2008、GB/T 24001-2004、GB/T 28001-2001版标准的要求,是否有效运行,并为健全公司管理体系提供改进依据;检查公司强制性认证产品是否符合“电线电缆产品强制性认证工厂质量保证能力要求”的十条要求、自愿性认证产品是否符合《自愿性产品认证质量体系通用要求》的规定。同时,依据公司《认证产品一致性审核办法》对公司自愿性认证产品、强制性认证产品的一致性进行了审核。
审核组在5天的现场审核工作中,通过抽取大量实例进行综合评价,得出此次审核的结论是公司管理体系符合相应的质量、环境、职业健康安全管理体系标准和公司管理体系文件的要求,公司管理体系充分且有效运行,并有适宜的持续改进机制;公司管理体系符合《自愿性产品认证质量体系通用要求》的规定,自愿性认证产品关键原材料无变更,其一致性亦符合规定;公司管理体系符合“电线电缆产品强制性认证工厂质量保证能力要求”的规定,强制性认证产品关键原材料、结构等影响产品符合规定要求的因素无变更,其一致性亦符合规定。
对于本次内审中发现的主要问题,审核组开具了6项一般不合格项,其中质量管理涉及5项,环境管理涉及1项。对于在审核过程中发现的其它可及时改进或暂不构成不合格项的问题,审核组已与责任部门负责人进行了沟通,各部门均已积极开始整改。